蔡甸区统计局2019年度部门决算

2020-10-30 15:53 武汉市蔡甸区统计局
索 引 号 MB1534522/2020-900591 发布日期 2020-10-30
发布机构 武汉市蔡甸区统计局 文  号
分   类 综合政务 有 效 性 有效

附件1

 

 

 

2019年度武汉市蔡甸区统计局部门决算

 

 

 

 

 

 

2020年9月29日

 

 

 

 

 

   

第一部分  武汉市蔡甸区统计局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市蔡甸区统计局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市蔡甸区统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武汉市蔡甸区统计局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律法规、地方性规章;制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准,指导全区统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度,组织核算全区生产总值和组织投入产出调查,搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

3、按照国家周期性普查制度,会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、收入、科技、人口与劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,统一核定和管理全区性基本统计资料;加强对全区统计信息发布的规范管理,建立健全统计信息共享制度和发布制度。

7、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况,进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理区内部门统计标准,依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设;对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估制度。

9、指导全区统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定。

10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则;组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市蔡甸区统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2    个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市蔡甸区农村调查经济队

2. 武汉市蔡甸区普查中心(城市社会经济调查队)

     三、部门人员构成

武汉市蔡甸区统计局在职实有人数19人,其中:行政10人,事业9人(其中:参照公务员法管理4人)。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市蔡甸区统计局2019年度部门决算表

 

 

本单位本年度无政府性基金收支。

 

第三部分 武汉市蔡甸区统计局2019年度
部门决算情况说明

 

 

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,461.24万元。与2018年相比,收、支总计各增加 60.50万元,增长 4.32%,主要原因是统计业务项目增加。

1:收、支决算总计变动情况

 


二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,259.93万元。其中:财政拨款收入1,163.33万元,占本年收入92.33%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入96.60万元,占本年收入7.67%。

2:收入决算结构

 


三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1,263.09万元。其中:基本支出374.53万元,占本年支出29.65%;项目支出888.56万元,占本年支出70.35%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

3:支出决算结构

 


四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,364.64万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加37.25万元,增长 2.81%。主要原因是本年度统计业务项目增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 


五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,166.48万元,占本年支出合计的92.35%。与2018年相比,财政拨款支出增加 37.25万元,增长 3.30%。主要原因是本年度统计业务项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,166.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,030.68万元,占88.36%;社会保障和就业(类)支出90.92万元,占7.79%;卫生健康(类)支出28.81万元,占2.47%;住房保障(类)支出16.07万元,占1.38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,135.92万元,支出决算为1,166.48万元,完成年初预算的102.69%。其中:基本支出374.53万元,项目支出791.96万元。项目支出主要用于第四次经济普查专项经费252.32万元,主要成效是根据统计数据得出,全国第四次经济普查知晓率100%。2、村(社区)统计专项经费  273.36万元,主要成效是村(社区)统计专项经费项目的实施对确保资金规范安全运行,规范基础统计工作方面作用显著。3、统计调查等专项业务费70万元,主要成效是统计调查等专项业务经费项目的实施改善了统计供给,确保了统计指标应统尽统和基础工作规范。4、统计信息化建设专项经费15万元,主要成效是实现统计资料网络化,向全区公众提供了查询、知晓统计数据平台。5、基层统计人员经费以及购买社会服务经费181,28万元,主要成效是保证了统计人员的收入,提高统计人员工作积极性,更高效的完成统计工作。

1.一般公共服务支出(类)。初预算为1,067.32万元,支出决算为1,030.68万元,完成年初预算的96.57%

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为37.80万元,支出决算为90.92万元,完成年初预算的240.54%;超出预算的原因是预算内此类支出只包含在职在编人员,不包括自收自支人员、统计员和统计协理员。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为17.51万元,支出决算为28.81万元,完成年初预算的164.55%,超出预算的原因是预算内此类支出只包含在职在编人员,不包括自收自支人员、统计员和统计协理员。

4.住房保障支出(类)。年初预算为13.30万元,支出决算为16.07万元,完成年初预算的120.85%,超出预算的原因是预算内此类支出只包含在职在编人员,不包括自收自支人员。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出374.53万元,其中,人员经费360.30万元,主要包括:基本工资78.9万元、津贴补贴62.84万元、奖金119.63万元、绩效工资6万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.31万元、职工基本医疗保险缴费8.97万元、公务员医疗补助缴费8.64万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金13.3万元、医疗费11.3万元、退休费24.46万元;公用经费14.23万元,主要包括:办公费0.97万元、手续费0.01万元、水费0.04万元、电费1.32万元、邮电费0.74万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.2万元、培训费0.03万元、公务接待费0.04万元、劳务费2.75万元、委托业务费0.99万元、福利费6.3万元、其他交通费用0.64万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费的单位范围。

武汉市蔡甸区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市蔡甸区统计局本级及下属   1   个行政单位、  1    个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况。

2019年度三公经费财政拨款年初预算数为1.36万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的4.41%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.06万元,完成年初预算的4.41%,比年初预算减少1.30万元,主要原因是严格执行八项规定。主要用于统计业务接待

2019年武汉市蔡甸区统计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中:省级接待活动  0.06   万元,主要用于 统计业务工作   的接待工作 2   批次 15   人次(其中:陪同  0    人次)。

2019年度三公经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.00万元,其中:因公出国(境)支出决算增加0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,,公务接待支出决算增加0.00万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府基金预算财政拨款收入支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目   4   个,资金610.68万元。组织对 1  个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金1,263.09万元。从绩效评价情况来看,2019年武汉市蔡甸区统计局较好地完成了年初与区政府签订的年度绩效目标任务。

 (二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

   1、统计局村(社区)统计专项经费项目全年预算数为273.36万元,执行数为 273.36 万元,完成预算的100 %。2、第四次经济普查项目全年预算数为 425.45万元,执行数为252.32万元,完成预算的 59.31 %。3、统计调查等专项业务费项目全年预算数为70 万元,执行数为 70万元,完成预算的 100 %。4、统计信息化建设 项目全年预算数为 15万元,执行数为 15万元,完成预算的 100 %。2019年全面完成了专项项目的各项目标,保障了部门平稳运转,保障了部门职能的正常履行,为区委、区政府的统计工作提供了保障。绩效综合评价结果为良。


见附件:区统计局项目支出绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市蔡甸区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14.23万元(办公费0.97万元、手续费0.01万元、水费0.04万元、电费1.32万元、邮电费0.74万元、差旅费0.20万元、维修(护)费0.20万元、培训费0.03万元、公务接待费0.04万元、劳务费2.75万元、委托业务费0.99万元、福利费6.30万元、其他交通费用0.64万元),比2018年减少 42.53 万元,下降 74.92%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出总额47.08万元,其中:政府采购货物支出11.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.54万元。授予中小企业合同金额47.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额35.54万元,占政府采购支出总额的75.49%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市蔡甸区统计局共有车辆0辆,其中,其他用车0辆。无单价50 万元 (含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。办公用房建筑面积781平方米,其中:办公室357.25平方米、服务用房309.16平方米、设备用房25.53平方米、闲置用房18.30平方米、出租用房0平方米。

 

 

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、第四次全国经济普查

2、公布统计数据

3、统计数据分析预判

4、研判全区经济运行情况

5、全面深化改革年度工作任务

二、重点工作事项标题

做好经济普查后期工作,及时发布第四次经济普查公报,深度开发普查资料,为服务全区经济社会发展提供决策建议;及时发布2019年度统计公报,及时监测预警,及时向区领导和相关部门反馈监测数据,及时加强部门沟通和衔接,提出相关建议,充分发挥监测预警作用;有序推进统计改革。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

第四次经济普查

完成全区第四次经济普查后期工作,达到国家检查验收标准

圆满完成

2

公布统计数据

按照上级统计部门要求,推进全区战略性新兴产业、民营经济等指标统计体系建设,并按期公布统计数据。

圆满完成

3

统计数据分析研判

及时为区委区政府决策提供前瞻性参考

圆满完成

4

研判全区经济运行状况

准确研判全区经济运行状况、发展趋势,按时提供绩效指标执行情况统计数据及相关分析材料

圆满完成

5

全面深化改革年度工作任务

(一)加强统计培训拓面提质。加强四上企业统计人员培训,以分专业、分行业举办统计业务知识培训班为主要方式,广泛宣传《统计法》《统计法实施条例》等法律法规,推动统计法律法规进社区、进机关、进企业、进党校,为提高统计数据质量提供法律保障。定期开展统计执法和指导,扩大培训对象范围,全年开展各类业务知识培训及法制培训,培训人群达584余人次。

(二)加强统计基层基础工作。结合我区实际拟定《蔡甸区加强统计基层基础工作实施方案》,在区人民政府第78次常务会议上讨论通过并发文。根据方案要求探索统计基层基础工作创新,实施 1+1统计工作模式,在重点区域实施购买社会化服务,在其他区域整合网格资源;充分利用联网直报平台,加强月度数据的实时审核监测;建立完善全区统计联席会议制度,及时对行业主管部门通报经济形势、提出行业统计工作建议,充分发挥监测预警作用,做到事前预警,事中监控,事后解读。

圆满完成

 

 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)三公经费:纳入财政一般公共预算管理的三公经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

没有其他专业名词解释。

 

附件:项目支出绩效自评表

 

联系电话:84990987 





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