蔡甸区农村经济调查队2017年部门预算公开说明

2017-03-05 17:39 统计局
索 引 号 MB1534522/2020-17574 发布日期 2017-03-05
发布机构 统计局 文  号
分   类 综合政务 有 效 性 有效

蔡甸区农村经济调查队2017年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于统计方面的方针、政策和法律法规;组织实施农村住户产量、农村社会经济基本情况等调查方案。

2、负责搜集、整理和编印农村社会经济调查资料。

3、负责开展对农村社会经济问题的分析研究,提供统计调查资料和信息。

4、参与农村统计改革和农村统计网络建设工作。

5、承办上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区农村调查队(部门)由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

蔡甸区农村调查队(部门)总编制人数6人,其中:行政编制0人,事业编制6人(其中:参照公务员法管理6人)。在职实有人数4人,其中:行政编制0人,事业编制4人(其中:参照公务员法管理4人)。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入52.11万元。其中:财政拨款(补助)收入52.11万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转0万元。

2017年部门预算总支出52.11万元,主要包括一般公共服务支出42.10万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出5.57万元,住房保障支出4.44万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算52.11万元,比2016年预算增加5.9万元,增长12.8%,安排情况如下:

(一)基本支出52.11万元,比2016年预算增加5.9万元,增长12.8%。其中:

1.工资福利支出36.37万元

2.商品服务支出10.34万元

3.对个人和家庭补助支出5.4万元

(二)项目支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无。                                       


2017年区农村调查队部门收支总表

单位:元

 

收            入

 

支               出

 

 

 

项         目

预 算 数

项目(按功能分类)

预  算  数

项目(经济分类)

 预 算 数

一、财政拨款(补助)

521,108.48

一、一般公共服务

421,007.12

一、基本支出

521,108.48

    经费拨款(本级)

521,108.48

二、外交

 

      工资福利性支出

363,679.84

    经费拨款(上级)

 

三、国防

 

      商品和服务支出

103,441.12

    经费拨款(罚没)

 

四、公共安全

 

      对个人和家庭的补助支出

53,987.52

二、纳入预算内管理非税收入

 

五、教育

 

二、项目支出

 

   (预内非税)国资有偿使用收入安排的拨款

 

六、科学技术

 

      部门项目(纳入绩效考核)

 

   (预内非税)行政事业收费安排的拨款

 

七、文化体育和传媒支出

 

      部门项目用于弥补公用

 

 

 

八、社会保障就业

 

      部门项目用于人员支出

 

 

 

九、社会保障基金支出

 

      预留项目

 

 

 

十、医疗卫生

55,713.84

三、行政单位事业性收费成本

 

 

 

十一、节能环保

 

四、上缴上级支出

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十三、农林水事务

 

六、其他支出

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

44,387.52

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

521,108.48

本件支出合计

521,108.48

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

八、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

521,108.48

支出功能科目合计

521,108.48

支  出  总  计

521,108.48

 




2017年区农村调查队收入预算总表

单位:元

单位名称

总计

财政拨款(补助)

 

 

 

纳入预算管理的非税收入安排的资金

 

 

小计

经费拨款(本级)

经费拨款(上级)

经费拨款(罚没)

小计

(预内非税)国资有偿使用收入安排的拨款

(预内非税)行政事业收费安排的拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

521,108.48

521,108.48

521,108.48

 

 

 

 

 

农调队

521,108.48

521,108.48

521,108.48

 

 

 

 

  


 

 

2017年区农村调查队一般公共预算支出表

单位:元

功能科目编码

科目名称

单位名称

总计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

其他支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

工资福利性支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

对企事业单位的补助支出

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

合计

521,108.48

521,108.48

363,679.84

103,441.12

53,987.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

 

421,007.12

421,007.12

307,966.00

103,441.12

9,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

421,007.12

421,007.12

307,966.00

103,441.12

9,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  05

01

行政运行(统计信息)

农调队

421,007.12

421,007.12

307,966.00

103,441.12

9,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

55,713.84

55,713.84

55,713.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

55,713.84

55,713.84

55,713.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

  05

01

行政单位医疗

农调队

28,163.04

28,163.04

28,163.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

  05

03

公务员医疗补助

农调队

27,550.80

27,550.80

27,550.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

 

44,387.52

44,387.52

 

 

44,387.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

44,387.52

44,387.52

 

 

44,387.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

住房公积金

农调队

36,734.40

36,734.40

 

 

36,734.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

  02

02

提租补贴

农调队

7,653.12

7,653.12

 

 

7,653.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




2017年区农村调查队财政拨款收支总表

单位:元

收            入

 

支               出

 

 

 

项         目

预 算 数

项目(按功能分类)

预  算  数

项目(经济分类)

 预 算 数

一、财政拨款(补助)

521,108.48

一、一般公共服务

421,007.12

一、基本支出

521,108.48

    经费拨款(本级)

521,108.48

二、外交

 

      工资福利性支出

363,679.84

    经费拨款(上级)

 

三、国防

 

      商品和服务支出

103,441.12

    经费拨款(罚没)

 

四、公共安全

 

      对个人和家庭的补助支出

53,987.52

二、纳入预算内管理非税收入

 

五、教育

 

二、项目支出

 

   (预内非税)国资有偿使用收入安排的拨款

 

六、科学技术

 

      部门项目(纳入绩效考核)

 

   (预内非税)行政事业收费安排的拨款

 

七、文化体育和传媒支出

 

      部门项目用于弥补公用

 

 

 

八、社会保障就业

 

      部门项目用于人员支出

 

 

 

九、社会保障基金支出

 

      预留项目

 

 

 

十、医疗卫生

55,713.84

三、行政单位事业性收费成本

 

 

 

十一、节能环保

 

四、上缴上级支出

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十三、农林水事务

 

六、其他支出

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

44,387.52

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

521,108.48

本件支出合计

521,108.48

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

八、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

521,108.48

支出功能科目合计

521,108.48

支  出  总  计

521,108.48





2017年区农村调查队一般公共预算基本支出

单位:元

科目编码

科目名称

总计

**

**

1

 

 

521,108.48

 

农调队

521,108.48

301

  工资福利支出

363,679.84

  30101

    基本工资

137,352.00

  30102

    津贴补贴

159,168.00

  30103

    奖金

11,446.00

  30104

    其他社会保障缴费

55,713.84

302

  商品和服务支出

103,441.12

  30201

    办公费

1,600.00

  30202

    印刷费

400.00

  30205

    水费

1,600.00

  30206

    电费

1,600.00

  30207

    邮电费

1,200.00

  30211

    差旅费

1,600.00

  30213

    维修(护)费

800.00

  30215

    会议费

50,000.00

  30216

    培训费

2,060.28

  30217

    公务接待费

3,600.00

  30218

    专用材料费

1,200.00

  30228

    工会经费

2,747.04

  30229

    福利费

3,433.80

  30239

    其他交通费用

31,200.00

  30299

    其他商品和服务支出

400.00

303

  对个人和家庭的补助

53,987.52

  30311

    住房公积金

36,734.40

  30312

    提租补贴

7,653.12

  30315

    物业服务补贴

9,600.00



2017年区农村调查队一般公共预算(功能分类到项)

单位:元

科目编码

科目名称

总计

**

**

1

 

合计

521,108.48

 

农调队

521,108.48

201

  一般公共服务

421,007.12

  20105

    统计信息事务

421,007.12

    2010501

      行政运行(统计信息)

421,007.12

210

  医疗卫生与计划生育支出

55,713.84

  21005

    医疗保障

55,713.84

    2100501

      行政单位医疗

28,163.04

    2100503

      公务员医疗补助

27,550.80

221

  住房保障支出

44,387.52

  22102

    住房改革支出

44,387.52

    2210201

      住房公积金

36,734.40

    2210202

      提租补贴

7,653.12




 


区农村调查队2017年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.36

万元,与2016年“三公”经费持平。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。

2、公务用车运行维护费0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。

(三)公务接待费预算0.36万元,比2016年预算增加(减少)0万元。

  


2017年区农村调查队(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

单位:元

项目

2017年预算

合计

3,600.00

1、公务用车运行维护费

 

2、公务接待费

3,600.00




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