蔡甸区农村经济调查队2017年部门预算公开说明
索 引 号 | MB1534522/2020-17574 | 发布日期 | 2017-03-05 |
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发布机构 | 统计局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区农村经济调查队2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党和国家关于统计方面的方针、政策和法律法规;组织实施农村住户产量、农村社会经济基本情况等调查方案。
2、负责搜集、整理和编印农村社会经济调查资料。
3、负责开展对农村社会经济问题的分析研究,提供统计调查资料和信息。
4、参与农村统计改革和农村统计网络建设工作。
5、承办上级交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
蔡甸区农村调查队(部门)由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
(三)部门人员构成
蔡甸区农村调查队(部门)总编制人数6人,其中:行政编制0人,事业编制6人(其中:参照公务员法管理6人)。在职实有人数4人,其中:行政编制0人,事业编制4人(其中:参照公务员法管理4人)。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入52.11万元。其中:财政拨款(补助)收入52.11万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转0万元。
2017年部门预算总支出52.11万元,主要包括一般公共服务支出42.10万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出5.57万元,住房保障支出4.44万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算52.11万元,比2016年预算增加5.9万元,增长12.8%,安排情况如下:
(一)基本支出52.11万元,比2016年预算增加5.9万元,增长12.8%。其中:
1.工资福利支出36.37万元。
2.商品服务支出10.34万元。
3.对个人和家庭补助支出5.4万元。
(二)项目支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无。
2017年区农村调查队部门收支总表
单位:元
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项目(按功能分类) | 预 算 数 | 项目(经济分类) | 预 算 数 |
一、财政拨款(补助) | 521,108.48 | 一、一般公共服务 | 421,007.12 | 一、基本支出 | 521,108.48 |
经费拨款(本级) | 521,108.48 | 二、外交 |
| 工资福利性支出 | 363,679.84 |
经费拨款(上级) |
| 三、国防 |
| 商品和服务支出 | 103,441.12 |
经费拨款(罚没) |
| 四、公共安全 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 53,987.52 |
二、纳入预算内管理非税收入 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 |
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(预内非税)国资有偿使用收入安排的拨款 |
| 六、科学技术 |
| 部门项目(纳入绩效考核) |
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(预内非税)行政事业收费安排的拨款 |
| 七、文化体育和传媒支出 |
| 部门项目用于弥补公用 |
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| 八、社会保障就业 |
| 部门项目用于人员支出 |
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| 九、社会保障基金支出 |
| 预留项目 |
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| 十、医疗卫生 | 55,713.84 | 三、行政单位事业性收费成本 |
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| 十一、节能环保 |
| 四、上缴上级支出 |
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| 十二、城乡社区事务 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 十三、农林水事务 |
| 六、其他支出 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 44,387.52 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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| 本年支出合计 | 521,108.48 | 本件支出合计 | 521,108.48 |
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| 结转下年 |
| 八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 521,108.48 | 支出功能科目合计 | 521,108.48 | 支 出 总 计 | 521,108.48 |
2017年区农村调查队收入预算总表
单位:元
单位名称 | 总计 | 财政拨款(补助) |
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| 纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
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小计 | 经费拨款(本级) | 经费拨款(上级) | 经费拨款(罚没) | 小计 | (预内非税)国资有偿使用收入安排的拨款 | (预内非税)行政事业收费安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 521,108.48 | 521,108.48 | 521,108.48 |
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农调队 | 521,108.48 | 521,108.48 | 521,108.48 |
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2017年区农村调查队一般公共预算支出表
单位:元
功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 |
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| 项目支出 |
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| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补助支出 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
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| 合计 | 521,108.48 | 521,108.48 | 363,679.84 | 103,441.12 | 53,987.52 |
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201 |
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| 421,007.12 | 421,007.12 | 307,966.00 | 103,441.12 | 9,600.00 |
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| 05 |
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| 421,007.12 | 421,007.12 | 307,966.00 | 103,441.12 | 9,600.00 |
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201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息) | 农调队 | 421,007.12 | 421,007.12 | 307,966.00 | 103,441.12 | 9,600.00 |
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210 |
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| 55,713.84 | 55,713.84 | 55,713.84 |
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| 05 |
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| 55,713.84 | 55,713.84 | 55,713.84 |
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210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 农调队 | 28,163.04 | 28,163.04 | 28,163.04 |
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210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 农调队 | 27,550.80 | 27,550.80 | 27,550.80 |
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221 |
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| 44,387.52 | 44,387.52 |
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| 44,387.52 |
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| 02 |
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| 44,387.52 | 44,387.52 |
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| 44,387.52 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 农调队 | 36,734.40 | 36,734.40 |
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| 36,734.40 |
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221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 农调队 | 7,653.12 | 7,653.12 |
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| 7,653.12 |
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2017年区农村调查队财政拨款收支总表
单位:元
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项目(按功能分类) | 预 算 数 | 项目(经济分类) | 预 算 数 |
一、财政拨款(补助) | 521,108.48 | 一、一般公共服务 | 421,007.12 | 一、基本支出 | 521,108.48 |
经费拨款(本级) | 521,108.48 | 二、外交 |
| 工资福利性支出 | 363,679.84 |
经费拨款(上级) |
| 三、国防 |
| 商品和服务支出 | 103,441.12 |
经费拨款(罚没) |
| 四、公共安全 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 53,987.52 |
二、纳入预算内管理非税收入 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 |
|
(预内非税)国资有偿使用收入安排的拨款 |
| 六、科学技术 |
| 部门项目(纳入绩效考核) |
|
(预内非税)行政事业收费安排的拨款 |
| 七、文化体育和传媒支出 |
| 部门项目用于弥补公用 |
|
|
| 八、社会保障就业 |
| 部门项目用于人员支出 |
|
|
| 九、社会保障基金支出 |
| 预留项目 |
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|
| 十、医疗卫生 | 55,713.84 | 三、行政单位事业性收费成本 |
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|
| 十一、节能环保 |
| 四、上缴上级支出 |
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|
| 十二、城乡社区事务 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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|
| 十三、农林水事务 |
| 六、其他支出 |
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|
| 十四、交通运输 |
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|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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|
| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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|
| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 44,387.52 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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| 本年支出合计 | 521,108.48 | 本件支出合计 | 521,108.48 |
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| 结转下年 |
| 八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 521,108.48 | 支出功能科目合计 | 521,108.48 | 支 出 总 计 | 521,108.48 |
2017年区农村调查队一般公共预算基本支出
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 总计 |
** | ** | 1 |
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| 521,108.48 |
| 农调队 | 521,108.48 |
301 | 工资福利支出 | 363,679.84 |
30101 | 基本工资 | 137,352.00 |
30102 | 津贴补贴 | 159,168.00 |
30103 | 奖金 | 11,446.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 55,713.84 |
302 | 商品和服务支出 | 103,441.12 |
30201 | 办公费 | 1,600.00 |
30202 | 印刷费 | 400.00 |
30205 | 水费 | 1,600.00 |
30206 | 电费 | 1,600.00 |
30207 | 邮电费 | 1,200.00 |
30211 | 差旅费 | 1,600.00 |
30213 | 维修(护)费 | 800.00 |
30215 | 会议费 | 50,000.00 |
30216 | 培训费 | 2,060.28 |
30217 | 公务接待费 | 3,600.00 |
30218 | 专用材料费 | 1,200.00 |
30228 | 工会经费 | 2,747.04 |
30229 | 福利费 | 3,433.80 |
30239 | 其他交通费用 | 31,200.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 400.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 53,987.52 |
30311 | 住房公积金 | 36,734.40 |
30312 | 提租补贴 | 7,653.12 |
30315 | 物业服务补贴 | 9,600.00 |
2017年区农村调查队一般公共预算(功能分类到项)
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 总计 |
** | ** | 1 |
| 合计 | 521,108.48 |
| 农调队 | 521,108.48 |
201 | 一般公共服务 | 421,007.12 |
20105 | 统计信息事务 | 421,007.12 |
2010501 | 行政运行(统计信息) | 421,007.12 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55,713.84 |
21005 | 医疗保障 | 55,713.84 |
2100501 | 行政单位医疗 | 28,163.04 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 27,550.80 |
221 | 住房保障支出 | 44,387.52 |
22102 | 住房改革支出 | 44,387.52 |
2210201 | 住房公积金 | 36,734.40 |
2210202 | 提租补贴 | 7,653.12 |
区农村调查队2017年“三公”经费财政拨款
预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.36
万元,与2016年“三公”经费持平。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。其中:
1、公务用车购置费0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。
2、公务用车运行维护费0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。
(三)公务接待费预算0.36万元,比2016年预算增加(减少)0万元。
2017年区农村调查队(部门预算单位)“三公”经费
财政拨款预算表
单位:元
项目 | 2017年预算 |
合计 | 3,600.00 |
1、公务用车运行维护费 |
|
2、公务接待费 | 3,600.00 |
附件: