蔡甸区质监局2016年度部门预算

2017-03-15 18:46 质监局
索 引 号 MB1534522/2020-17018 发布日期 2017-03-15
发布机构 质监局 文  号
分   类 综合政务 有 效 性 有效


蔡甸区质监局2016年度部门预算


附件:

    1.    2016年部门预算公开说明(参考格式)

    2.2016    (部门预算单位)收支预算总表

    3.2016   (部门预算单位)财政拨款(补助)支出预算表

    4.    2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    5.2016    (部门预算单位)“三公”经费财政拨款预算表

2016519


附件1

武汉市蔡甸区质量技术监督局2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能:主要职责:

(一)负责全区质量技术监督工作。贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的法律、法规、规章和方针、政策;组织制定和实施全区质量技术监督事业发展规划、计划;负责拟订和实施与质量技术监督有关的技术规范。

(二)负责管理全区质量、标准化、计量、特种设备安全监察及节能监管、认证认可、纤维质量监管、工业产品生产许可等工作。

(三)负责全区质量工作的宏观管理和指导。组织制定和实施全

区质量发展规划,推进质量强区和名牌发展战略;组织推进全区产品质量诚信体系建设;督促企业实施缺陷产品召回工作;组织重大产品质量事故调查;承担产品防伪的监督管理工作;管理和协调全区质量认证认可工作,监督认证标志和证书的正确使用。

 (四)负责全区产品(含食品相关产品)质量监督工作。指导产

品质量安全监管体系建设;组织实施国家、省、市部署的产品质量监督检查,制定并组织实施全区产品质量监督检查计划,公布监督抽查结果,监督协调产品质量监督抽查不合格企业后处理工作;组织开展产品质量专项整治工作;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;负责机动车安全技术检验机构规划及监督管理。

(五)负责全区标准化管理工作。组织贯彻执行国家标准、行业

标准;组织制定和实施各类地方标准(规范);管理协调工业企业产品标准备案及执行标准登记;监督强制性标准的贯彻执行;推进工业标准化、农业标准化、服务业标准化及信息标准化工作;推进企业采用国际标准和国外先进标准;统一管理全区组织机构代码和商品条码工作。

 (六)负责全区计量管理工作。推行法定计量单位,保证国家计量制度的统一;组织和管理计量检定、校准和量值传递;实施计量监督;依法对制造、修理、销售、使用的计量器具实施管理;规范和监督市场计量行为,组织计量仲裁检定,调节计量纠纷;监督和指导用能单位开展能源计量工作。

(七)综合管理全区特种设备安全监察及节能监管工作。制定全

区有关特种设备安全监察及节能监管制度,并组织实施,监督管理全区生产和使用的特种设备检验工作,按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

(八)负责全区质量技术监督行政执法监督管理工作。负责查处违反质量技术监督法律、法规、规章的行为;组织、协调全区有关执法打假和专项治理工作,查处和督办大、要案;负责全区质量技术监督行政执法督察、考核工作;负责办理质量技术监督行政案件和行政复议工作;负责有关质量举报投诉的处理工作。

(九)管理和指导全区质量技术监督系统科技工作。负责全区质

量技术检验检测机构的规划、布局和能力建设。负责对全区质量技术监督检验检测机构及检验检测人员实施监督管理;组织、管理质量技术监督的宣传和教育培训工作;指导有关协会、学会工作。

(十)依法负责全区质量技术监督行政审批事项的管理,按规定做好有关行政审批制度改革、行政审批的组织协调、行政审批事项的办理等工作,提高行政审批效率。

(十一)承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区 质监局   (部门)由机关及下属  2  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个全额拨款事业单位   1个、差额拨款事业单位   1个。

(三)部门人员构成

蔡甸区 质监局   (部门)总编制人数  33  人,其中:行政编制 13   人,事业编制   20人(其中:参照公务员法管理    人)。在职实有人数 30   人,其中:行政编制  13 人,事业编制   17 人。

离退休人员   14 人,其中:退休  14  人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入483.85万元。其中:财政拨款(补助)收入 483.85万元。

2016年部门预算总支出 483.85万元,主要包括一般公共服务支出378.40万元,社会保障和就业支出 62.13 万元,医疗卫生支出  29.57 万元,住房保障支出 13.75元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数 483.85 万元,比2015年预算(减少) 37.24万元,(下降) 8 %,安排情况如下:

(一)基本支出 318.05万元,比2015年预算增加 62.78  万元上升20 %,主要原因是:工资上调。

1.工资福利支出179.31万元

2.商品服务支出54.15万元

3.对个人和家庭补助支出84.59万元

(二)项目支出 165.8万元,比2015年预算减少100.02万元,减少60%,主要原因是:其中:

1.项目的调整。

附件2

                   2016年质监局(部门预算单位)收支预算总表
                                                                                          单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

483.85 

一、一般公共服务支出

378.4 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

62.13 

 

 

八、医疗卫生支出

29.57 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

13.75 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

483.85

本年支出合计

483.85 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

483.85

支出总计

483.85 

 

 

 

 

 

附件3

                 2016年质监局(部门预算单位)财政拨款(补助)
                                  支出预算表
                                                                                        单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

一般公共服务

质量技术监督与检验检疫事务

行政运行

157.91 

157.91

103.76 

54.15 

 

一般公共服务

质量技术监督与检验检疫事务

质量技术监督行政执法及业务管理

165.8

 

 

 

 

165.8 

一般公共服务

质量技术监督与检验检疫事务

事业运行

54.69 

54.69 

54.69 

 

 

 

社会保障

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

49.56 

 

 

49.56 

 

 

社会保障

行政事业单位离退休

事业单位离退退休

12.57 

 

 

12.57 

 

 

医疗卫生

医疗保障

行政单位医疗

29.57 

 

20.85 

8.72 

 

 

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

7.92 

 

 

7.92 

 

 

住房保障支出

住房改革支出

提租补贴

  5.82

    

    5.82

 

 

 

 

 

 


附件4

质监局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 34.5 万元。

 其中:

(一)因公出国(境)经费预算     万元,比2015年预算增加(减少)     万元,主要原因是……。

(二)公务用车购置及运行维护费 34.5万元,。其中:

1、公务用车购置费     万元,比2015年预算增加(减少)   万元,主要原因是……。

2、公务用车运行维护费31.5万元,人员有减少。

(三)公务接待费预算 3万元。

 

 

 

 

 

 


附件5

                  2016年质监局(部门预算单位)“三公”经费
                                  财政拨款预算表
                                                                                       单位:万元

项    目

2016年预算

合    计

34.5

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

31.5

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

31.5

  3.公务接待费

                   3.00

附件:

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