2018年蔡甸区委区直机关工作委员会综合财政预算编制说明

2018-01-24 23:29 机关工委
索 引 号 MB1534522/2020-17938 发布日期 2018-01-24
发布机构 机关工委 文  号
分   类 综合政务 有 效 性 有效

2018年蔡甸区委区直机关工作委员会

综合财政预算编制说明

区直机关工委2018年部门预算公开目录

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

  二、收支预算情况

三、财政拨款(补助)预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、相关事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)项目预算的绩效目标设置情况

七、名词解释

附件:2018年部门预算公开表

一、基本情况

(一)机关及所属事业单位机构编制情况

1、区直机关工委内设一个职能科室。

2、编制情况

行政机关定编4人(其中,行政编制4人)。

(二)人员情况

机关实有人数:行政人员4人、行政退休人员5人。

(三)单位法定代表人:方清萍;财务负责人:方清萍;部门预算编制人:王俊,联系电话:84942315。

部门预算编制基本原则

1、按照量入为出,收支平衡的原则。

2、实行部门预算与综合预算、零基预算方法相结合的原则。

3、坚持保支出重点、合理安排支出、提高资金使用效益的原则。

、收支预算情况

2018年部门预算总收入124.14万元。其中:财政拨款收入124.14万元。

2018年部门预算总支出124.14万元,主要包括一般公共服务支出99.02万元,社会保障就业8.26万元,医疗卫生支出11.84万元,住房保障支出5.02万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数124.14万元,安排情况如下:

 (一)基本支出76.14万元,2017年减少17.57万元其中:

1.工资福利支出55.47万元,主要用于支付在职人员工资和医保

2.商品服务支出 14.71万元,含公务费、车辆经费、一般会议费、职工福利费、工会经费等

3.对个人和家庭补助支出5.96万元,含住房公积金等

(二)项目支出 48 万元,2017年增加5万元,主要用于党建、机关作风建设和机关群团工作经费.

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0.4   万元,2017持平。其中:(一)因公出国(境)经费预算  0   万元。(二)公务用车购置及运行维护费 0   万元,主要是公车改革,取消了公车。(三)公务接待费预算  0.4 万元,2017持平,主要用于招商和开展活动。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2018年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

、相关事项说明:

(一)机关运行经费安排情况说明

2018年部门机关运行经费14.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

(二)政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2万元。

(三)项目预算的绩效目标设置情况

2018年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。

七、名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()事业单位医疗():反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()其他医疗保障支出():反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

5.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出()住房改革支出()提租补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算公开表

部门公开表1

部门收支总表

机关工委

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

124.14

1、一般公共服务支出

99.02

支出类别分类

二、政府性基金预算拨款

2、国防支出

一、基本支出

76.14

三、事业收入

3、公共安全支出

    工资福利支出

55.47

四、事业单位经营收入

4、教育支出

    对个人和家庭的补助

5.96

五、其他收入

5、科学技术支出

    商品和服务支出

14.71

六、上级补助收入

6、文化体育与传媒支出

二、项目支出

48.00

七、附属单位上缴收入

7、社会保障和就业支出

8.26

 (一)部门项目

48.00

8、医疗卫生支出

11.84

 (二)公共项目

9、节能环保支出

三、行政单位事业性收费

10、城乡社区支出

四、上缴上级支出

11、农林水支出

五、对附属单位补助支出

12、交通运输支出

六、其他支出

13、资源勘探电力信息等支出

14、商业服务业等支出

支出经济分类

15、金融支出

301工资福利支出

55.47

16、援助其他地区支出

302商品和服务支出

62.71

17、国土海洋气象等支出

303对个人和家庭的补助

5.96

18、住房保障支出

5.02

307债务利息及费用支出

19、粮油物资储备支出

309资本性支出(基本建设)

20、预备费

310资本性支出

21、其他支出

311对企业补助(基本建设)

22、债务还本支出

312对企业补助

23、债务付息支出

313对社会保障基金补助

24、债务发行费用支出

399其他支出

本年收入合计

124.14

本年支出合计

124.14

本年支出合计

124.14

用事业基金弥补收支差额

结转下年

结转下年

上年结转

收入总计

124.14

支出总计

124.14

支出总计

124.14

部门公开表2

部门收入总表

机关工委

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

124.14

124.14

201

一般公共服务

99.02

99.02

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

99.02

99.02

    2013101

    行政运行(党委办公厅)

51.02

51.02

    2013102

    一般行政管理事务(党委办公厅)

48.00

48.00

208

社会保障和就业支出

8.26

8.26

  20805

  行政事业单位离退休

8.26

8.26

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.25

8.25

210

医疗卫生与计划生育支出

11.84

11.84

  21011

  行政事业单位医疗

11.84

11.84

    2101101

    行政单位医疗

8.73

8.73

    2101103

    公务员医疗补助

3.12

3.12

221

住房保障支出

5.02

5.02

  22102

  住房改革支出

5.02

5.02

    2210201

    住房公积金

4.16

4.16

    2210202

    提租补贴

0.87

0.87

部门公开表3

部门支出总表

机关工委

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

124.14

76.14

48.00

201

一般公共服务

99.02

51.02

48.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

99.02

51.02

48.00

    2013101

    行政运行(党委办公厅)

51.02

51.02

    2013102

    一般行政管理事务(党委办公厅)

48.00

48.00

208

社会保障和就业支出

8.26

8.26

  20805

  行政事业单位离退休

8.26

8.26

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.25

8.25

210

医疗卫生与计划生育支出

11.84

11.84

  21011

  行政事业单位医疗

11.84

11.84

    2101101

    行政单位医疗

8.73

8.73

    2101103

    公务员医疗补助

3.12

3.12

221

住房保障支出

5.02

5.02

  22102

  住房改革支出

5.02

5.02

    2210201

    住房公积金

4.16

4.16

    2210202

    提租补贴

0.87

0.87

部门公开表4

财政拨款收支总表

机关工委

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

124.14

1、一般公共服务支出

99.02

99.02

支出类别分类

二、政府性基金预算拨款

2、国防支出

一、基本支出

76.14

76.14

3、公共安全支出

    工资福利支出

55.47

55.47

4、教育支出

    对个人和家庭的补助

5.96

5.96

5、科学技术支出

    商品和服务支出

14.71

14.71

6、文化体育与传媒支出

二、项目支出

48.00

48.00

7、社会保障和就业支出

8.26

8.26

 (一)部门项目

48.00

48.00

8、医疗卫生支出

11.84

11.84

 (二)公共项目

9、节能环保支出

三、行政单位事业性收费

10、城乡社区支出

四、上缴上级支出

11、农林水支出

五、对附属单位补助支出

12、交通运输支出

六、其他支出

13、资源勘探电力信息等支出

14、商业服务业等支出

支出经济分类

15、金融支出

301工资福利支出

55.47

55.47

16、援助其他地区支出

302商品和服务支出

62.71

62.71

17、国土海洋气象等支出

303对个人和家庭的补助

5.96

5.96

18、住房保障支出

5.02

5.02

307债务利息及费用支出

19、粮油物资储备支出

309资本性支出(基本建设)

20、预备费

310资本性支出

21、其他支出

311对企业补助(基本建设)

22、债务还本支出

312对企业补助

23、债务付息支出

313对社会保障基金补助

24、债务发行费用支出

399其他支出

本年收入合计

124.14

本年支出合计

124.14

124.14

本年支出合计

124.14

124.14

上年结转

结转下年

结转下年

(一)一般公共预算拨款结转

(二)政府性基金预算拨款结转

收入总计

124.14

支出总计

124.14

124.14

支出总计

124.14

124.14

部门公开表5

一般公共预算支出表

机关工委

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算数

小计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

124.14

76.14

48.00

201

一般公共服务

99.02

51.02

48.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

99.02

51.02

48.00

    2013101

    行政运行(党委办公厅)

51.02

51.02

    2013102

    一般行政管理事务(党委办公厅)

48.00

48.00

208

社会保障和就业支出

8.26

8.26

  20805

  行政事业单位离退休

8.26

8.26

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.25

8.25

210

医疗卫生与计划生育支出

11.84

11.84

  21011

  行政事业单位医疗

11.84

11.84

    2101101

    行政单位医疗

8.73

8.73

    2101103

    公务员医疗补助

3.12

3.12

221

住房保障支出

5.02

5.02

  22102

  住房改革支出

5.02

5.02

    2210201

    住房公积金

4.16

4.16

    2210202

    提租补贴

0.87

0.87

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

机关工委

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

76.14

61.43

14.71

301

工资福利支出

55.47

55.47

  30113

  住房公积金

4.16

4.16

  30101

  基本工资

17.16

17.16

  30112

  其他社会保障缴费

0.24

0.24

  30102

  津贴补贴

18.34

18.34

  30103

  奖金

1.43

1.43

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.25

8.25

  30110

  职工基本医疗保险缴费

2.77

2.77

  30111

  公务员医疗补助缴费

3.12

3.12

302

商品和服务支出

14.71

14.71

  30239

  其他交通费用

4.06

4.06

  30213

  维修(护)费

0.08

0.08

  30205

  水费

0.16

0.16

  30216

  培训费

0.26

0.26

  30299

  其他商品和服务支出

0.07

0.07

  30228

  工会经费

0.34

0.34

  30202

  印刷费

0.04

0.04

  30206

  电费

0.16

0.16

  30201

  办公费

0.28

0.28

  30207

  邮电费

0.12

0.12

  30218

  专用材料费

0.16

0.16

  30229

  福利费

0.43

0.43

  30217

  公务接待费

0.40

0.40

  30211

  差旅费

0.16

0.16

  30215

  会议费

8.00

8.00

303

对个人和家庭的补助

5.96

5.96

  30307

  医疗费补助

5.95

5.95

  30302

  退休费

0.00

0.00

部门公开表7

机关工委

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

合计

0.40

0.40

201

一般公共服务

0.40

0.40

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

0.40

0.40

    2013101

    行政运行(党委办公厅)

0.40

0.40

部门预算表8

政府性基金预算支出表

机关工委

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

0

0

0

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